RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/VateJulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 15.02.2024/Pykälä 22
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulevaisuuslautakunnan alaisessa toiminnassa
1163/00.01.03.00/2024
Tulevaisuuslautakunta 15.02.2024 § 22
Lisätiedot Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen
puh. 013 330 4500
Päätösehdotus Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:
Tulevaisuuslautakunta toteaa, että lautakunnan päättämien hankkeiden osalta sen tietoon ei ole tullut merkittäviä riskejä tai puutteita hankkeiden toteuttamisessa. Hankkeiden osalta sisäistä valvontaa ovat tehneet sisäinen tarkastaja, strategiajohtaja, kehittämisjohtaja ja hankkeiden projektipäälliköt.
Päätös Todettiin.
Selostus Hallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa todetaan:
Aluehallitus antaa tilinpäätöksen yhteydessä valmistellussa toimintakertomuksessa selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Aluehallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konserniyhteisöjen laatimiin selontekoihin.
Toimielimiltä pyydettävä selonteko on Siun sotessa uusi ulottuvuus, joka on nyt ensi kertaa käsillä hyvinvointialueen järjestämisvastuun aikana, ja näiden kontekstia sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan tarkastelemme nyt tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa.
Tulevaisuuslautakunnalla ei ole itsellään suoran järjestämisvastuun toimintaa, joten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rooli kohdistuu lähinnä tulevaisuuslautakunnan päättämien hankkeiden hankesuunnitelmien mukaisen toteutumisen valvontaan ja seurantaan.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |