RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 3
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024
Omistajaohjausjaosto 26.02.2024 § 3
18/00.01.04.00/2024
Kontiolahden kunnan hallintosäännön luvussa 11 on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustus järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan koko kunnan yhteisen ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman hyväksyy kunnanhallitus.
Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.
Oheismateriaalit:
- Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n riskienhallintaraportti vuodelta 2023
- Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024
- Kontionloikka Oy:n riskienhallintaraportti vuodelta 2023
- Kontionloikka Oy:n riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024
- Kontiolahden Vuokratalot Oy:n riskienhallintaraportti vuodelta 2023
- Kontiolahden vuokratalo Oy:n riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024
Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005
Kunnanjohtajan ehdotus:
Omistajaohjausjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024.
Päätös:
Omistajaohjausjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2023 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024.
Kokouksessa oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen ja Jarkko Peiponen.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |