RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.02.2025/Pykälä 36
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Osastojen sisäisen valvonnan toteumat 2024 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2025
Kunnanhallitus 10.02.2025 § 36
10/00.01.04.00/2025
Kontiolahden kunnan hallintosäännön luvussa 12 on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen seuraavasti:
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakon-sernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kunta-konsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen teh-tävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja ris-kienhallinnan riittävyyttä.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavut-tamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.
Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mu-kaan koko kunnan yhteisen ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja ris-kienhallinnan suunnitelman hyväksyy kunnanhallitus.
Oheismateriaalina:
1) Teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan toteuma 2024 ja sisäisen valvonnan suunnitelma 2025
2) Sivistyslautakunnan/ kasvatus- ja koulutuslautakunnan sisäisen valvonnan toteuma 2024 ja sisäisen valvonnan suunnitelma 2025
3) Hallinto-osaston sisäisen valvonnan toteuma 2024 ja sisäisen valvonnan suunnitelma 2025
4) Riskienarviointi koko kunta 2025
Lisätietoja: hallintopäällikkö Pasi Ruohtula p. 050 439 8005
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1. merkitä tiedokseen sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2024 ja
2. hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2025.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti:
1. merkitä tiedokseen sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2024 ja
2. hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2025.
| Edellinen asia | Seuraava asia |